Leitstelle
Haushaltsdiagramm
5.202.000 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5.202.000 €
40,28%
-2.651.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-2.651.000 €
20,52%
2.165.000 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
2.165.000 €
16,76%
-1.183.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-1.183.000 €
9,16%
-1.027.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-1.027.000 €
7,95%
-552.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-552.000 €
4,27%
134.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
134.000 €
1,04%
2.000 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
2.000 €
0,02%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 7.503.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -5.413.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | 2.090.000 € |
Finanzergebnis | |
21: Finanzerträge | 0 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | 2.090.000 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | 2.090.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -2.121.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -31.000 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -31.000 € |