Interne Rechtliche Serviceleistungen
Haushaltsdiagramm
-4.581.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-4.581.000 €
70,05%
-989.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-989.000 €
15,12%
-922.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-922.000 €
14,10%
-48.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-48.000 €
0,73%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 66.000 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 70.000 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 4.000 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 140.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -6.540.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -6.400.000 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -6.400.000 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -6.400.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 5.890.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -510.000 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -510.000 € |