Betreuung des Magistrats
Haushaltsdiagramm
-2.475.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-2.475.000 €
68,92%
-639.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-639.000 €
17,79%
-471.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-471.000 €
13,12%
-6.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-6.000 €
0,17%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.000 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 51.000 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 52.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -3.591.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -3.539.000 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -3.539.000 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -3.539.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 3.177.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -362.000 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -362.000 € |