Grundstücks- und Gebäudemanagement
Haushaltsdiagramm
-31.002.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-31.002.000 €
45,32%
-25.098.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-25.098.000 €
36,69%
-7.040.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-7.040.000 €
10,29%
-3.936.000 €
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
-3.936.000 €
5,75%
-1.272.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-1.272.000 €
1,86%
-47.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-47.000 €
0,07%
-7.000 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-7.000 €
0,01%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 20.237.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -64.466.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -44.229.000 € |
23: Finanzergebnis | -3.931.000 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -48.160.000 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -48.160.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 6.907.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -41.253.000 € |
Kalkulatorisches Ergebnis | |
35: kalkulatorische Erlöse | 0 € |
36: kalkulatorische Kosten | 0 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -41.253.000 € |