Zentrale Serviceleistungen
Haushaltsdiagramm
-3.028.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-3.028.000 €
60,15%
-876.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-876.000 €
17,40%
-614.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-614.000 €
12,20%
277.000 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
277.000 €
5,50%
-149.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-149.000 €
2,96%
89.000 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
89.000 €
1,77%
-1.000 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-1.000 €
0,02%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 366.000 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -3.028.000 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -149.000 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -876.000 € |
14: Abschreibungen | -614.000 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | 0 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -4.668.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -4.302.000 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -4.302.000 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -4.302.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 795.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -3.507.000 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -3.507.000 € |