Gleichberechtigung für Bürgerinnen

Haushaltsdiagramm

-2.260.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-2.260.000 €
50,00%
-1.149.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-1.149.000 €
25,42%
-1.073.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-1.073.000 €
23,74%
-19.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-19.000 €
0,42%
-19.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-19.000 €
0,42%
Eine Ebene Höher
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -2.260.000 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -1.149.000 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -1.073.000 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -19.000 €
  • 14 Abschreibungen
    -19.000 €
  • Summe
    -4.520.000 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
17.000 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-4.520.000 €
20: Verwaltungsergebnis
-4.503.000 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-4.503.000 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-4.503.000 €
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
0 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
-155.000 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-155.000 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-4.658.000 €
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten
0 €
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten
-4.658.000 €