Umweltplanung und Umweltservice

Haushaltsdiagramm

-4.995.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-4.995.000 €
56,71%
-2.304.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-2.304.000 €
26,16%
-535.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-535.000 €
6,07%
-368.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-368.000 €
4,18%
-335.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-335.000 €
3,80%
184.000 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
184.000 €
2,09%
83.000 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
83.000 €
0,94%
2.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
2.000 €
0,02%
1.000 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
1.000 €
0,01%
-1.000 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-1.000 €
0,01%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -4.995.000 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -2.304.000 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -535.000 €
  • 14 Abschreibungen
    -368.000 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -335.000 €
  • 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
    184.000 €
  • 09 Sonstige ordentliche Erträge
    83.000 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    2.000 €
  • 08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
    1.000 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -1.000 €
  • Summe
    -8.268.000 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte
0 €
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
184.000 €
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen
2.000 €
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
0 €
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
06: Erträge aus Transferleistungen
0 €
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
0 €
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
1.000 €
09: Sonstige ordentliche Erträge
83.000 €
10: Summe der ordentlichen Erträge
270.000 €
11: Personalaufwendungen
-4.995.000 €
12: Versorgungsaufwendungen
-535.000 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-2.304.000 €
14: Abschreibungen
-368.000 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-335.000 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
-1.000 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-8.538.000 €
20: Verwaltungsergebnis
-8.268.000 €
21: Finanzerträge
0 €
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen
0 €
23: Finanzergebnis
0 €
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge
270.000 €
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen
-8.538.000 €
26: Ordentliches Ergebnis
-8.268.000 €
27: Außerordentliche Erträge
0 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-8.268.000 €
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
2.794.000 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
-1.582.000 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
1.212.000 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-7.056.000 €
35: kalkulatorische Erlöse
0 €
36: kalkulatorische Kosten
0 €
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten
0 €
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten
-7.056.000 €