Städtische Bühnen

Haushaltsdiagramm

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bei einer Einwohnerzahl von 770.112
-102,32 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-102,32 €
73,78%
-29,87 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-29,87 €
21,53%
-3,37 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-3,37 €
2,43%
-2,70 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-2,70 €
1,95%
-0,43 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-0,43 €
0,31%
Eine Ebene Höher
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -102,32 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -29,87 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -3,37 €
  • 14 Abschreibungen
    -2,70 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -0,43 €
  • Summe
    -138,69 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
36,75 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-138,69 €
20: Verwaltungsergebnis
-101,93 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-101,93 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-101,93 €
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
0 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
-0,04 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-0,04 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-101,97 €
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten
0 €
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten
-101,97 €