Drogen-, Sucht- und Präventionsthemen
Haushaltsdiagramm
-13.010.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-13.010.000 €
93,16%
-939.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-939.000 €
6,72%
-9.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-9.000 €
0,06%
-7.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-7.000 €
0,05%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 2.159.000 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 0 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 2.159.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -13.965.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -11.806.000 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -11.806.000 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -11.806.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -371.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -12.177.000 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -12.177.000 € |