Leitstelle
Haushaltsdiagramm
4.955.000 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
4.955.000 €
38,53%
-2.577.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-2.577.000 €
20,04%
2.152.000 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
2.152.000 €
16,73%
-1.830.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-1.830.000 €
14,23%
-639.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-639.000 €
4,97%
-572.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-572.000 €
4,45%
134.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
134.000 €
1,04%
2.000 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
2.000 €
0,02%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 7.243.000 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -2.577.000 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -639.000 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.830.000 € |
14: Abschreibungen | -572.000 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | 0 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -5.618.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | 1.625.000 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | 1.625.000 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | 1.625.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -2.114.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -489.000 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -489.000 € |