Leitstelle
Haushaltsdiagramm
-2.577.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-2.577.000 €
45,87%
-1.830.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-1.830.000 €
32,57%
-639.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-639.000 €
11,37%
-572.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-572.000 €
10,18%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 7.243.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -5.618.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | 1.625.000 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | 1.625.000 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | 1.625.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -2.114.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -489.000 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -489.000 € |