Verkehrsplanung

Haushaltsdiagramm

-1.319.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-1.319.000 €
70,35%
-456.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-456.000 €
24,32%
41.000 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
41.000 €
2,19%
-35.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-35.000 €
1,87%
-24.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-24.000 €
1,28%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -1.319.000 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -456.000 €
  • 08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
    41.000 €
  • 14 Abschreibungen
    -35.000 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -24.000 €
  • Summe
    -1.793.000 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
41.000 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-1.834.000 €
20: Verwaltungsergebnis
-1.793.000 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-1.793.000 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-1.793.000 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-127.000 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-1.920.000 €
Kalkulatorisches Ergebnis
35: kalkulatorische Erlöse
0 €
36: kalkulatorische Kosten
0 €
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten
0 €
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten
-1.920.000 €