Grundstücks- und Gebäudemanagement
Haushaltsdiagramm
-35.840.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-35.840.000 €
37,14%
-28.969.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-28.969.000 €
30,02%
19.404.000 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
19.404.000 €
20,11%
-6.462.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-6.462.000 €
6,70%
-4.064.000 €
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
-4.064.000 €
4,21%
-868.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-868.000 €
0,90%
832.000 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
832.000 €
0,86%
-47.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-47.000 €
0,05%
-7.000 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-7.000 €
0,01%
5.000 €
21 Finanzerträge
21 Finanzerträge
5.000 €
0,01%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 20.236.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -72.193.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -51.957.000 € |
23: Finanzergebnis | -4.059.000 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -56.016.000 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -56.016.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 7.182.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -48.834.000 € |
Kalkulatorisches Ergebnis | |
35: kalkulatorische Erlöse | 0 € |
36: kalkulatorische Kosten | 0 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -48.834.000 € |