Kulturelle Dienstleistungen und Projekte
Haushaltsdiagramm
-69,54 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-69,54 €
71,64%
-17,55 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-17,55 €
18,08%
-5,48 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-5,48 €
5,65%
-4,11 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-4,11 €
4,24%
-0,36 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-0,36 €
0,37%
-0,02 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-0,02 €
0,02%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 4,97 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -97,07 € |
20: Verwaltungsergebnis | -92,10 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -92,10 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -92,10 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0,83 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -91,27 € |
Kalkulatorisches Ergebnis | |
35: kalkulatorische Erlöse | 0 € |
36: kalkulatorische Kosten | 0 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -91,27 € |