Städtische Bühnen
Haushaltsdiagramm
30,06 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
30,06 €
81,26%
6,93 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
6,93 €
18,74%
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 36,99 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -30,06 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -0,43 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3,39 € |
14: Abschreibungen | -2,84 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -102,99 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -139,72 € |
20: Verwaltungsergebnis | -102,72 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -102,72 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -102,72 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -0,03 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -102,75 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -102,75 € |