Stadtplanung
Haushaltsdiagramm
3.826.000 €
21 Finanzerträge
21 Finanzerträge
3.826.000 €
40,38%
2.874.000 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
2.874.000 €
30,33%
2.762.000 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
2.762.000 €
29,15%
11.000 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
11.000 €
0,12%
3.000 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
3.000 €
0,03%
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 5.650.000 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -11.469.000 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -844.000 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.793.000 € |
14: Abschreibungen | -2.531.000 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -517.000 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -217.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -21.371.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -15.721.000 € |
23: Finanzergebnis | 3.826.000 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -11.895.000 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -11.895.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -2.297.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -14.192.000 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -14.192.000 € |