Leitstelle
Haushaltsdiagramm
3.144.000 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
3.144.000 €
66,96%
1.415.000 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
1.415.000 €
30,14%
134.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
134.000 €
2,85%
2.000 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
2.000 €
0,04%
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 4.695.000 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -2.504.000 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -675.000 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.871.000 € |
14: Abschreibungen | -59.000 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | 0 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -5.109.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -414.000 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -414.000 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -414.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -2.096.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -2.510.000 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -2.510.000 € |