Leitstelle
Haushaltsdiagramm
3.144.000 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
3.144.000 €
32,07%
-2.504.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-2.504.000 €
25,54%
-1.871.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-1.871.000 €
19,08%
1.415.000 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
1.415.000 €
14,43%
-675.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-675.000 €
6,88%
134.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
134.000 €
1,37%
-59.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-59.000 €
0,60%
2.000 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
2.000 €
0,02%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 4.695.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -5.109.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -414.000 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -414.000 € |
Außerordentliches Ergebnis | |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -414.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -2.096.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -2.510.000 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -2.510.000 € |