Leistungen des Jugend- und Sozialamtes
Haushaltsdiagramm
-929.858.000 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-929.858.000 €
78,77%
-111.936.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-111.936.000 €
9,48%
-94.907.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-94.907.000 €
8,04%
-30.533.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-30.533.000 €
2,59%
-7.533.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-7.533.000 €
0,64%
-5.636.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-5.636.000 €
0,48%
-2.000 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-2.000 €
0,00%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 375.538.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -1.180.405.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -804.867.000 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -804.867.000 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -804.867.000 € |
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 90.000 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -17.743.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -17.653.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -822.520.000 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -822.520.000 € |