Einwohnerangelegenheiten
Haushaltsdiagramm
-13.772.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-13.772.000 €
52,31%
-6.755.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-6.755.000 €
25,66%
4.587.000 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
4.587.000 €
17,42%
-698.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-698.000 €
2,65%
250.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
250.000 €
0,95%
-211.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-211.000 €
0,80%
53.000 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
53.000 €
0,20%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 4.890.000 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -13.772.000 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -698.000 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.755.000 € |
14: Abschreibungen | -211.000 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | 0 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -21.436.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -16.546.000 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -16.546.000 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -16.546.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -1.772.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -18.318.000 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -18.318.000 € |