Rettungsdienst
Haushaltsdiagramm
-6.262.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-6.262.000 €
48,68%
-4.721.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-4.721.000 €
36,70%
-1.150.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-1.150.000 €
8,94%
-692.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-692.000 €
5,38%
-39.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-39.000 €
0,30%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 11.090.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -12.864.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -1.774.000 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -1.774.000 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -1.774.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -2.723.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -4.497.000 € |
Kalkulatorisches Ergebnis | |
35: kalkulatorische Erlöse | 0 € |
36: kalkulatorische Kosten | 0 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -4.497.000 € |