Leitstelle
Haushaltsdiagramm
-2.345.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-2.345.000 €
58,23%
-1.182.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-1.182.000 €
29,35%
-398.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-398.000 €
9,88%
-102.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-102.000 €
2,53%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 4.525.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -4.027.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | 498.000 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | 498.000 € |
Außerordentliches Ergebnis | |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | 498.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -1.951.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.453.000 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -1.453.000 € |