Leistungen des Jugend- und Sozialamtes
Haushaltsdiagramm
206.148.000 €
06 Erträge aus Transferleistungen
06 Erträge aus Transferleistungen
206.148.000 €
55,36%
133.937.000 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
133.937.000 €
35,97%
31.634.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
31.634.000 €
8,49%
586.000 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
586.000 €
0,16%
93.000 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
93.000 €
0,02%
6.000 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
6.000 €
0,00%
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 372.404.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -1.155.459.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -783.055.000 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -783.055.000 € |
Außerordentliches Ergebnis | |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -783.055.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -17.026.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -800.081.000 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -800.081.000 € |