Einwohnerangelegenheiten

Haushaltsdiagramm

-13.185.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-13.185.000 €
51,02%
-7.200.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-7.200.000 €
27,86%
4.587.000 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
4.587.000 €
17,75%
-399.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-399.000 €
1,54%
250.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
250.000 €
0,97%
-172.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-172.000 €
0,67%
52.000 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
52.000 €
0,20%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -13.185.000 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -7.200.000 €
  • 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
    4.587.000 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -399.000 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    250.000 €
  • 14 Abschreibungen
    -172.000 €
  • 09 Sonstige ordentliche Erträge
    52.000 €
  • Summe
    -16.067.000 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
4.889.000 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-20.956.000 €
20: Verwaltungsergebnis
-16.067.000 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-16.067.000 €
Außerordentliches Ergebnis
27: Außerordentliche Erträge
0 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-16.067.000 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-609.000 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-16.676.000 €
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten
0 €
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten
-16.676.000 €