Dienstleistungen des Amtes 21
Haushaltsdiagramm
-4.523.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-4.523.000 €
90,19%
-289.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-289.000 €
5,76%
-202.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-202.000 €
4,03%
-1.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-1.000 €
0,02%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 713.000 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -4.523.000 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -289.000 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -202.000 € |
14: Abschreibungen | -1.000 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | 0 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -5.015.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -4.302.000 € |
23: Finanzergebnis | 1.000.000 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -3.302.000 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -3.302.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -1.511.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -4.813.000 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -4.813.000 € |