Dienstleistungen des Amtes 21
Haushaltsdiagramm
-4.523.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-4.523.000 €
67,23%
1.000.000 €
21 Finanzerträge
21 Finanzerträge
1.000.000 €
14,86%
640.000 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
640.000 €
9,51%
-289.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-289.000 €
4,30%
-202.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-202.000 €
3,00%
70.000 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
70.000 €
1,04%
3.000 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
3.000 €
0,04%
-1.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-1.000 €
0,01%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 713.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -5.015.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -4.302.000 € |
Finanzergebnis | |
21: Finanzerträge | 1.000.000 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 € |
23: Finanzergebnis | 1.000.000 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -3.302.000 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -3.302.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -1.511.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -4.813.000 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -4.813.000 € |