Frankfurter Kinderbüro
Haushaltsdiagramm
-949.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-949.000 €
54,54%
-771.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-771.000 €
44,31%
-15.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-15.000 €
0,86%
-4.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-4.000 €
0,23%
-1.000 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-1.000 €
0,06%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 11.000 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -771.000 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -4.000 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -949.000 € |
14: Abschreibungen | -15.000 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | 0 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -1.740.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -1.729.000 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -1.729.000 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -1.729.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -139.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.868.000 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -1.868.000 € |