Städtische Kommunikation
Haushaltsdiagramm
-1.242.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-1.242.000 €
56,30%
-936.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-936.000 €
42,43%
-17.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-17.000 €
0,77%
-11.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-11.000 €
0,50%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 266.000 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -1.242.000 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -17.000 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -936.000 € |
14: Abschreibungen | -11.000 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | 0 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -2.206.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -1.940.000 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -1.940.000 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -1.940.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -949.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -2.889.000 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -2.889.000 € |