Zentrale Dienste
Haushaltsdiagramm
-42,68 €
Informations- und Kommunikationstechnologie
35.02 Informations- und Kommunikationstechnologie
-42,68 €
73,11%
-9,58 €
Zentrale Serviceleistungen
35.01 Zentrale Serviceleistungen
-9,58 €
16,42%
-3,21 €
E-Government-Strategie
35.05 E-Government-Strategie
-3,21 €
5,49%
-2,91 €
Städtische Kommunikation
35.03 Städtische Kommunikation
-2,91 €
4,99%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | 2018 | 2019 |
|---|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 0 € | 14,24 € |
Ordentliche Aufwendungen | ||
11: Personalaufwendungen | 0 € | -23,08 € |
12: Versorgungsaufwendungen | 0 € | -0,65 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 € | -26,02 € |
14: Abschreibungen | 0 € | -8,64 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | 0 € | 0 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | 0 € | -58,39 € |
20: Verwaltungsergebnis | 0 € | -44,15 € |
23: Finanzergebnis | 0 € | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | 0 € | -44,15 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € | 0 € |
30: Jahresergebnis | 0 € | -44,15 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € | 29,46 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 0 € | -14,69 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | 0 € | -14,69 € |