Städtische Bühnen

Haushaltsdiagramm

-75.126.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-75.126.000 €
72,06%
-23.983.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-23.983.000 €
23,01%
-2.596.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-2.596.000 €
2,49%
-2.195.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-2.195.000 €
2,11%
-330.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-330.000 €
0,32%
-18.000 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-18.000 €
0,02%
Eine Ebene Höher
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -75.126.000 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -23.983.000 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -2.596.000 €
  • 14 Abschreibungen
    -2.195.000 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -330.000 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -18.000 €
  • Summe
    -104.248.000 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
29.284.000 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-104.248.000 €
20: Verwaltungsergebnis
-74.964.000 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-74.964.000 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-74.964.000 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-30.000 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-74.994.000 €
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten
0 €
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten
-74.994.000 €