Leitstelle
Haushaltsdiagramm
2.426.000 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
2.426.000 €
32,27%
-2.015.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-2.015.000 €
26,81%
-1.182.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-1.182.000 €
15,72%
1.116.000 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
1.116.000 €
14,85%
-525.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-525.000 €
6,98%
134.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
134.000 €
1,78%
-119.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-119.000 €
1,58%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 3.676.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -3.841.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -165.000 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
Ordentliches Ergebnis | |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 3.676.000 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -3.841.000 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -165.000 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -165.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -2.019.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -2.184.000 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -2.184.000 € |