Ordnung und Sicherheit
Haushaltsdiagramm
-34.501.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-34.501.000 €
51,45%
14.252.000 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
14.252.000 €
21,25%
-12.232.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-12.232.000 €
18,24%
-2.520.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-2.520.000 €
3,76%
1.536.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
1.536.000 €
2,29%
-1.257.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-1.257.000 €
1,87%
-630.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-630.000 €
0,94%
85.000 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
85.000 €
0,13%
30.000 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
30.000 €
0,04%
-10.000 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-10.000 €
0,01%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 15.903.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -51.150.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -35.247.000 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
Ordentliches Ergebnis | |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 15.903.000 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -51.150.000 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -35.247.000 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -35.247.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -8.002.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -43.249.000 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -43.249.000 € |