Verkehrsplanung
Haushaltsdiagramm
-1.267.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-1.267.000 €
71,42%
-426.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-426.000 €
24,01%
40.000 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
40.000 €
2,25%
-25.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-25.000 €
1,41%
-16.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-16.000 €
0,90%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 40.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -1.734.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -1.694.000 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -1.694.000 € |
Außerordentliches Ergebnis | |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -1.694.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -116.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.810.000 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -1.810.000 € |