Dienstleistungen des Amtes 21
Haushaltsdiagramm
-4.246.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-4.246.000 €
90,57%
-319.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-319.000 €
6,80%
-122.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-122.000 €
2,60%
-1.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-1.000 €
0,02%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 713.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -4.688.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -3.975.000 € |
23: Finanzergebnis | 1.000.000 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -2.975.000 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -2.975.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -1.557.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -4.532.000 € |
Kalkulatorisches Ergebnis | |
35: kalkulatorische Erlöse | 0 € |
36: kalkulatorische Kosten | 0 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -4.532.000 € |