Zentrale Personalangelegenheiten
Haushaltsdiagramm
-86.460.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-86.460.000 €
93,51%
-3.918.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-3.918.000 €
4,24%
1.711.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
1.711.000 €
1,85%
227.000 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
227.000 €
0,25%
-80.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-80.000 €
0,09%
-39.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-39.000 €
0,04%
-16.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-16.000 €
0,02%
10.000 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
10.000 €
0,01%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 1.948.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -90.513.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -88.565.000 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -88.565.000 € |
Außerordentliches Ergebnis | |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -88.565.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -1.229.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -89.794.000 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -89.794.000 € |