Zentrale Serviceleistungen
Haushaltsdiagramm
-2.645.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-2.645.000 €
44,31%
-2.458.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-2.458.000 €
41,18%
-721.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-721.000 €
12,08%
-144.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-144.000 €
2,41%
-1.000 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-1.000 €
0,02%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 366.000 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -2.458.000 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -144.000 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.645.000 € |
14: Abschreibungen | -721.000 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | 0 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -5.969.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -5.603.000 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -5.603.000 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -5.603.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 441.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -5.162.000 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -5.162.000 € |