Sportstätten und Sportstättenvergabe
Haushaltsdiagramm
1.325.000 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
1.325.000 €
52,87%
840.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
840.000 €
33,52%
256.000 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
256.000 €
10,22%
85.000 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
85.000 €
3,39%
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 2.506.000 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -4.571.000 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -156.000 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.675.000 € |
14: Abschreibungen | -5.713.000 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -1.487.000 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -22.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -16.624.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -14.118.000 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -14.118.000 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -14.118.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -305.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -14.423.000 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -14.423.000 € |