Kulturelle Dienstleistungen und Projekte
Haushaltsdiagramm
-52.404.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-52.404.000 €
69,48%
-12.235.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-12.235.000 €
16,22%
-3.825.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-3.825.000 €
5,07%
-2.944.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-2.944.000 €
3,90%
1.929.000 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
1.929.000 €
2,56%
1.800.000 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
1.800.000 €
2,39%
-184.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-184.000 €
0,24%
93.000 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
93.000 €
0,12%
-13.000 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-13.000 €
0,02%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 3.822.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -71.605.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -67.783.000 € |
Finanzergebnis | |
21: Finanzerträge | 0 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -67.783.000 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -67.783.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -459.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -68.242.000 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -68.242.000 € |