Kulturelle Dienstleistungen und Projekte
Haushaltsdiagramm
-71,18 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-71,18 €
73,18%
-16,62 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-16,62 €
17,09%
-5,20 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-5,20 €
5,34%
-4 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-4 €
4,11%
-0,25 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-0,25 €
0,26%
-0,02 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-0,02 €
0,02%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 5,19 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -97,26 € |
20: Verwaltungsergebnis | -92,07 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -92,07 € |
Außerordentliches Ergebnis | |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -92,07 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -0,62 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -92,69 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -92,69 € |