Städtische Bühnen
Haushaltsdiagramm
-100,92 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-100,92 €
71,86%
-32,60 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-32,60 €
23,21%
-3,53 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-3,53 €
2,51%
-2,91 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-2,91 €
2,07%
-0,45 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-0,45 €
0,32%
-0,02 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-0,02 €
0,02%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 39,78 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -140,43 € |
20: Verwaltungsergebnis | -100,65 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -100,65 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -100,65 € |
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -0,04 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -0,04 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -100,70 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -100,70 € |