Leistungen des Jugend- und Sozialamtes
Haushaltsdiagramm
-1.233,95 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-1.233,95 €
79,61%
-140,29 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-140,29 €
9,05%
-126,21 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-126,21 €
8,14%
-36,02 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-36,02 €
2,32%
-8,19 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-8,19 €
0,53%
-5,33 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-5,33 €
0,34%
0 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 €
0,00%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 516,62 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -1.549,99 € |
20: Verwaltungsergebnis | -1.033,37 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -1.033,37 € |
Außerordentliches Ergebnis | |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -1.033,37 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -17,36 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.050,73 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -1.050,73 € |