Kulturelle Dienstleistungen und Projekte
Haushaltsdiagramm
-71,68 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-71,68 €
73,43%
-16,62 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-16,62 €
17,02%
-5,20 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-5,20 €
5,32%
-3,82 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-3,82 €
3,91%
-0,29 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-0,29 €
0,30%
-0,02 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-0,02 €
0,02%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 5,02 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -97,61 € |
20: Verwaltungsergebnis | -92,59 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -92,59 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -92,59 € |
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0,26 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -0,74 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -0,48 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -93,07 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -93,07 € |