Städtische Bühnen

Haushaltsdiagramm

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bei einer Einwohnerzahl von 736.222
-101,92 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-101,92 €
72,07%
-32,60 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-32,60 €
23,05%
-3,53 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-3,53 €
2,49%
-2,90 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-2,90 €
2,05%
-0,45 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-0,45 €
0,32%
-0,02 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-0,02 €
0,02%
Eine Ebene Höher
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -101,92 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -32,60 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -3,53 €
  • 14 Abschreibungen
    -2,90 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -0,45 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -0,02 €
  • Summe
    -141,42 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
39,78 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-141,42 €
20: Verwaltungsergebnis
-101,64 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-101,64 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-101,64 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-0,04 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-101,68 €
Kalkulatorisches Ergebnis
35: kalkulatorische Erlöse
0 €
36: kalkulatorische Kosten
0 €
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten
0 €
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten
-101,68 €