Städtische Bühnen
Haushaltsdiagramm
-101,92 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-101,92 €
56,25%
-32,60 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-32,60 €
17,99%
32,57 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
32,57 €
17,98%
7,20 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
7,20 €
3,98%
-3,53 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-3,53 €
1,95%
-2,90 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-2,90 €
1,60%
-0,45 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-0,45 €
0,25%
-0,02 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-0,02 €
0,01%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 39,78 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -141,42 € |
20: Verwaltungsergebnis | -101,64 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -101,64 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -101,64 € |
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -0,04 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -0,04 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -101,68 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -101,68 € |