Leistungen des Jugend- und Sozialamtes

Haushaltsdiagramm

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bei einer Einwohnerzahl von 727.232
-1.072,56 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-1.072,56 €
79,01%
-124,62 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-124,62 €
9,18%
-116,60 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-116,60 €
8,59%
-34,59 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-34,59 €
2,55%
-4,97 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-4,97 €
0,37%
-4,18 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-4,18 €
0,31%
0 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 €
0,00%
Eine Ebene Höher
  • 17 Transferaufwendungen
    -1.072,56 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -124,62 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -116,60 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -34,59 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -4,97 €
  • 14 Abschreibungen
    -4,18 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    0 €
  • Summe
    -1.357,53 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
382,57 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-1.357,53 €
20: Verwaltungsergebnis
-974,96 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-974,96 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-974,96 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-16,64 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-991,60 €
Kalkulatorisches Ergebnis
35: kalkulatorische Erlöse
0 €
36: kalkulatorische Kosten
0 €
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten
0 €
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten
-991,60 €