Leistungen des Jugend- und Sozialamtes
Haushaltsdiagramm
-1.072,56 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-1.072,56 €
79,01%
-124,62 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-124,62 €
9,18%
-116,60 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-116,60 €
8,59%
-34,59 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-34,59 €
2,55%
-4,97 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-4,97 €
0,37%
-4,18 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-4,18 €
0,31%
0 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 €
0,00%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 382,57 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -1.357,53 € |
20: Verwaltungsergebnis | -974,96 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -974,96 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -974,96 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -16,64 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -991,60 € |
Kalkulatorisches Ergebnis | |
35: kalkulatorische Erlöse | 0 € |
36: kalkulatorische Kosten | 0 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -991,60 € |