Städtische Bühnen
Haushaltsdiagramm
-95,84 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-95,84 €
70,15%
-33,21 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-33,21 €
24,31%
-4,06 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-4,06 €
2,97%
-3,06 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-3,06 €
2,24%
-0,41 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-0,41 €
0,30%
-0,02 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-0,02 €
0,02%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 37,25 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -33,21 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -0,41 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4,06 € |
14: Abschreibungen | -3,06 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -95,84 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -0,02 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -136,61 € |
20: Verwaltungsergebnis | -99,36 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -99,36 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -99,36 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -0,04 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -99,40 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -99,40 € |