Städtische Bühnen
Haushaltsdiagramm
-95,84 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-95,84 €
55,12%
-33,21 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-33,21 €
19,10%
32,81 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
32,81 €
18,87%
4,13 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
4,13 €
2,37%
-4,06 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-4,06 €
2,34%
-3,06 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-3,06 €
1,76%
-0,41 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-0,41 €
0,24%
0,31 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
0,31 €
0,18%
-0,02 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-0,02 €
0,01%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 37,25 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -136,61 € |
20: Verwaltungsergebnis | -99,36 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
Ordentliches Ergebnis | |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 37,25 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -136,61 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -99,36 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -99,36 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -0,04 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -99,40 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -99,40 € |