Kinder- und Jugendmedizin
Haushaltsdiagramm
-3.149.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-3.149.000 €
69,75%
558.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
558.000 €
12,36%
-497.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-497.000 €
11,01%
-227.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-227.000 €
5,03%
69.000 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
69.000 €
1,53%
-10.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-10.000 €
0,22%
3.000 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
3.000 €
0,07%
2.000 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
2.000 €
0,04%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 632.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -3.883.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -3.251.000 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -3.251.000 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -3.251.000 € |
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 189.000 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -2.460.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -2.271.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -5.522.000 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -5.522.000 € |