Ordnung und Sicherheit
Haushaltsdiagramm
-31.658.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-31.658.000 €
52,03%
13.372.000 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
13.372.000 €
21,97%
-11.373.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-11.373.000 €
18,69%
-2.049.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-2.049.000 €
3,37%
1.631.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
1.631.000 €
2,68%
-496.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-496.000 €
0,82%
-122.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-122.000 €
0,20%
110.000 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
110.000 €
0,18%
30.000 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
30.000 €
0,05%
-10.000 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-10.000 €
0,02%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 15.143.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -45.708.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -30.565.000 € |
Finanzergebnis | |
21: Finanzerträge | 0 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -30.565.000 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -30.565.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -6.618.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -37.183.000 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -37.183.000 € |