Nahverkehr und ÖPNV
Haushaltsdiagramm
-127.456.000 €
Verkehrsanlagen
16.03 Verkehrsanlagen
-127.456.000 €
-23.987.000 €
traffiQ (Treuhandbereich)
16.10 traffiQ (Treuhandbereich)
-23.987.000 €
-10.438.000 €
traffiQ (Operativer Bereich)
16.09 traffiQ (Operativer Bereich)
-10.438.000 €
-9.694.000 €
Verkehrseinrichtungen
16.06 Verkehrseinrichtungen
-9.694.000 €
-4.017.000 €
Förderung Öffentl. Personennahverkehr
16.11 Förderung Öffentl. Personennahverkehr
-4.017.000 €
-2.928.000 €
Erschließung
16.01 Erschließung
-2.928.000 €
-1.736.000 €
Verkehrsplanung
16.12 Verkehrsplanung
-1.736.000 €
-376.000 €
Parkierungseinrichtungen
16.08 Parkierungseinrichtungen
-376.000 €
-249.000 €
Verwendung Stellplatzablöse
16.02 Verwendung Stellplatzablöse
-249.000 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 35.141.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -216.112.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -180.971.000 € |
Finanzergebnis | |
21: Finanzerträge | 101.000 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | -11.000 € |
23: Finanzergebnis | 90.000 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -180.881.000 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -180.881.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -3.007.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -183.888.000 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -183.888.000 € |